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标题 审计总监工作职责_审计总监是干什么的
范文
    审计总监需要具备较强的工作责任心,同时具备良好的沟通、组织、协调能力及文字表达能力。以下是小编精心收集整理的审计总监工作职责篇,下面小编就和大家分享,来欣赏一下吧。
    审计总监工作职责篇1
    1.制定集团的财务目标、政策及操作程序,并根据授权向董事会报告;
    2.建立健全集团财务系统的组织结构,设置岗位,明确职责,保障财务会计信息质量,降低经营管理成本,保证信息通畅,提高工作效率;
    3.对集团的经营目标进行财务描述,为经营管理决策提供依据,并定期审核和计量公司的经营风险,采用有效的措施予以防范;
    4.建立健全集团内部财务管理、审计制度并组织实施,主持公司财务战略制定、财务管理及内部控制工作;
    5.协调集团同银行、工商、税务、统计、审计等政府部门的关系,维护企业利益;
    6.审核财务报表,提交财务分析和管理工作报告;参与投资项目的分析、论证和决策;跟踪分析各种财务指标,揭示潜在的经营问题并提供管理当局决策参考;
    7.确保集团财务体系的高效运转;组织并具体推动集团年度经营/预算计划程序,包括对资本的需求规划及正常运作;
    8.根据集团实际经营状况,制定有效的融资策略及计划,利用各种财务手段,确保公司最优资本结构;
    9.完成董事会交办的其他临时工作。
    审计总监工作职责篇2
    (1)全面负责审计法务工作,负责集团及所属企业的审计管理,建立健全集团法律事务管理体系和制度流程,为集团日常经营业务和重大决策提供法律咨询、合规建议及风险分析、审计数据支持;
    (2)制定集团内部审计计划,并开展内部审计工作;
    (3)负责对集团所属企业内部控制制度的健全性和有效性进行评价,并检查执行情况;
    (4)建立集团及下属企业的法律管理制度及下属企业法律风险控制流程;
    (5)负责股权变动、改制等相关评估事项的中介机构选聘、联系协调工作;
    (6)完成领导交办的其他工作。
    审计总监工作职责篇3
    1、负责建立、健全公司的审计内控管理体系,拟定并完善内部审计制度和流程,并在推动实施过程中不断改进。
    2、负责组织编制审计预警机制,评审公司内部审计风险控制点,确定相应的控制手段和审计手段。
    3、负责组织编写风险评估报告,对公司容易出现风险和问题的关键点进行评价,并根据风险控制需要确定审计关键工作。
    3、负责制订审计工作目标和具体的工作计划,根据计划组织开展内部例行审计工作,规避运营过程中的风险,推动管理提升。
    4、负责组织实施公司的管理、财务、高管离任等专项审计和例行审计工作。
    5、负责审计部的日常运营管理,组织部门团队建设工作,指导、推动团队人才梯队的建设工作,构建部门人员考核评价指标,对部门人员进行考核评价,落实绩效反馈。
    6、领导交办的其他工作。
    审计总监工作职责篇4
    1、协助上级制订审计的管理制度和细则,组织编制审计计划和审计方案;
    2、组织开展集团月度例行审计工作,对常规业务实施具体稽核,分析运营环节财务数据,跟进及反馈异常事项的处理结果;
    3、按照年度项目审计计划,组织开展以经济业务为主的内部控制制度审计、各运营环节的成本管理审计,发现薄弱点,提出改善建议;
    4、视情组织开展专项审计、专案审计和财物收支审计;
    5、组织编写内部审计报告,提出处理意见和建议;
    6、对接、配合集团聘请的外部审计机构;
    7、跟踪监控集团财产和资金使用情况、流程运行状况,分析资产报表,判断运行效率;
    8、会同其他部门查处集团滥用职权、有章不循、违反财务制度、贪污挪用财物和经济犯罪的情况;
    9、管理下属团队,包括部门预算、团队成员分工、计划的制定与落实、下属员工的指导监督和考核、团队建设等;
    10、完成上级领导临时安排的工作任务。
    审计总监工作职责篇5
    1、全面负责公司审计日常管理工作,完善公司内部审计制度;
    2、制定年度审计工作计划,组织开展各类审计项目;
    3、跟踪后续,提出整改措施并督促整改。
    审计总监工作职责篇6
    1 根据年度审计工作计划,实施各项审计工作。
    2 根据具体审计项目要求,编制审计实施方案,并按计划推进现场审计工作。
    3 根据审计发现,完成审计报告的编制并及时与被审计单位沟通审计结果。
    4 跟踪审计意见的落实和整改情况,定期形成复审整改报告。
    5 负责对举报、投诉事项进行核实,根据实际情况开展审计调查工作。
    6 负责开展公司内部授权体系以及关键业务流程的评估工作,并及时进行优化、完善。
    7 负责开展公司风险评估工作,梳理高风险业务流程并编制风控手册。
    8 负责项目完成后审计文件归档和统计工作。
    9 完成领导交办的其他事项。
    审计总监工作职责篇7
    1、 按照《内部审计准则》的要求,建立和健全公司内部审计制度,制定内部审计规程或方法。
    2、 对外兼并收购项目的审计调查,参与公司参股拟上市项目的财务规范工作。
    2.对公司的财务计划,财务决算,财务收入及其他有关的经济活动进行审计监督。
    3.对公司及所属单位的内部控制制度的健全性,合理性和有效性进行审计监督。
    4.对公司的经营管理和经营绩效进行审计监督,评价。要求:5年以上审计工作经验。熟悉内部审计、财务、税务等专业工作,具备一定的企业管理、法律等综合知识;较强的沟通协调能力和对突发事件的应变能力。
    审计总监工作职责_审计总监是干什么的
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更新时间:2025/5/28 16:16:26