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标题 财务稽核岗位职责范本
范文
    公司各部门都有自己的职责规范,用来明确公司员工各自需要工作的内容和要注意的事情。下面是小编给大家带来的财务稽核岗位职责,欢迎大家阅读参考,我们一起来看看吧!
    
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    财务稽核岗位职责篇1
    1、负责财务稽核和会计报告工作。
    2、负责审核原始凭证、记帐凭证的签章的完整性,对不合格的记帐凭证,责成有关人员查明原因,更正处理。
    3、负责审核各种明细帐、总帐和会计报告,并核对相符。
    4、参加起草、修订、有关财务管理、会计核算方面的制度。
    5、参与有关经济合同、协议的谈判、签订,对经济业务事项进行事前审核。
    6、配合有关部门对基层单位核算制度执行情况进行指导、检查和监督。
    7、协助主任加强会计基础管理工作。
    8、完成月、季、年度财务报告工作。
    9、办理会计证年检工作。
    10、做好财务软件升级的审查,微机记帐单位的定期检查验收工作。
    11、制定会计核算科目体系。
    12、完成领导交办的其他工作。
    财务稽核岗位职责篇2
    1.核算公司运营成本,稽核业务是否及时、准确、全面导入ERP系统,为公司决策提供有效的数据支持。
    2.供应商往来账目的核对工作;
    3.供应商在途库库位的跟踪核对;
    4.物流数据的录入和核对;
    5.供应商测试物料的跟踪、处理;
    6.参与库存盘点,审核各项财产物资的增减变动和结存情况,并与帐面记录进行核对,确定帐实是否相符,并查明帐实不符的原因;
    财务稽核岗位职责篇3
    1、收集、整理部门、项目预算,分析反馈预算执行情况;
    2、收集、整理考核方法和考核依据的信息,协助制定各部门、项目组考核指标;
    3、协助设计考核策划方案,与部门、项目组核对财务数据;
    4、整理和分析考核信息,建立公司、部门、项目组考核数据信息库,反馈各部门考核结果;
    5、建立人员考核管理信息库,维护信息系统数据;
    6、收集考核中遇到的问题,提供考核体系和指标完善的建议;
    7、领导安排其他临时工作。
    财务稽核岗位职责篇4
    1.在稽核主管的领导下,做好原始凭证、记账凭证及报表的稽核工作
    2.从合法性、真实性、手续是否完备等方面对原始凭证进行认真复核
    3.复核记账凭证是否真实地反映了原始凭证的内容,会计科目及金额、记账是否正确
    4.复核账簿登记是否符合规定,内容是否与原始凭证、记账凭证相符
    5.对各项财务收支进行稽核,审核其是否符合财务收支计划,对严重超计划者要审核其合理性
    6.从数字衔接性方面定期对财务报表进行稽核
    7.对稽核中发现的问题,要及时汇报主管采取措施进行解决,妥善处理
    8.在已稽核的会计资料上盖章,并随时做好稽核记录
    财务稽核岗位职责篇5
    1.负责审查评价公司经营活动、风险状况、内部控制和公司治理效果,组织检查、督促公司内部各项管理措施和规章制度的贯彻实施;
    2.负责公司经营管理活动及各项业务的稽核工作、内部审计工作(含同级审计)和各项专项稽核工作,起草各项稽核工作的计划和方案,完成季度稽核审计报告和专项稽核报告;
    3.协助完善稽核、内审相关制度、流程;
    4.负责对公司报送人行、银监局等综合性监管报表的审核工作;
    5.负责稽核、审计资料的整理和归档保管。
    财务稽核岗位职责篇6
    1、单位基本账务的核对;
    2、成品进仓的统计、核对工作
    3、处理收入以及票扣、账扣统计、核销,并进行相关系统操作;
    4、负责总部会计报表的核对,要求及时、仔细,对各类账务做相应处理;
    5、各个平台的货品下单工作
    6、费用报销的基本审核,系统填制报销单据
    7、月末出具各类基础账务报表
    财务稽核岗位职责篇7
    1、学历:大专以上学历,专业:财务、审计专业
    2、工作经验:3年以上之审计/财务/行政等工作经验
    3、任职要求:熟悉财务或审计等相关知识,熟悉相关流程,会计初级以上职称,能够熟练运用用友财务软件;具积极学习态度、作业高效率、高度责任感、诚信价值观,且具高度抗压性,有良好的组织、协调、沟通、统计分析、文章撰写能力。
    4、岗位工作内容:房产开发、营建工程、流通零售、娱乐餐饮、物业等行业,视相关经验安排集团内各公司之查核任务
    财务稽核岗位职责篇8
    财务稽核副主管 长隆旅游度假区 广东长隆集团有限公司,长隆旅游度假区,长隆集团,长隆集团广州,长隆 职责描述:
    1、协助拟定内控稽核组织方案、内控稽核技术评价方案并开展内控合规评价工作,针对所检查单位编制内控稽核工作底稿、内控评价报告;
    2、参与公司总部及各子集团、子公司财务管理工作的内部控制稽核,包括会计基础工作、财务收支、资金管理、财务预决算等活动,对其合法性、真实性和完整性进行内控评价;
    3、内控稽核整改实施效果跟踪与评价。
    任职要求:
    1.财会相关专业专科或以上学历,3年以上内控或审计工作经验,有集团公司内控管理、风险控制、审计等工作经验者优先; 2.具有良好的风险控制、财务管理、审计等专业知识和技能,熟练使用eas财务软件、office等办公软件;
    3. 具备良好洞察力、数据分析能力,沟通协调能力,责任心强。
    财务稽核岗位职责篇9
    稽核岗(财务条线) 太平金融稽核 太平金融稽核服务(深圳)有限公司,太平金融稽核 工作职责:
    为集团内专业子公司如财险、寿险、养老等机构提供稽核检查服务。
    1.为各子公司内部控制程序的有效性并揭示风险;
    2.对于内部稽核中发现的问题提出改进管理、提高效益的建议,以维护各子公司正常生产经营秩序,促进各子公司提高经营管理水平;
    3.根据安排完成东区所辖机构稽核项目,按照稽核作业要求完成稽核条线的非现场、现场、工具表、底稿、报告及整改等,保证时效和质量。
    任职资格:
    1.审计、财务、会计等相关专业本科或以上学历;
    2.熟悉财务条线,在保险公司财务条线或外审工作2年以上;
    3.有较强的沟通协调能力、文字表达能力、自我学习能力;
    4.谨慎稳重,积极乐观,具有较好的创新意识和服务意识;
    5.身体条件好,能适应出差。
    财务稽核岗位职责篇10
    1、负责按照稽核部主管安排的工作,开展对公司生产经营过程中各环节内控制度的执行情况稽核;
    2、对公司各部门执行预算情况予以稽核;
    3、对公司收入及支出情况予以稽核;
    4、对合同执行情况予以稽核;
    5、对公司纳税及汇算清缴情况予以稽核;
    6、执行领导安排的其他相关工作。
    
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更新时间:2025/5/19 21:44:36