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标题 财务月工作总结与计划
内容
    财务月工作总结与计划
    一、目前财务上的问题:
    1、费用单据不能及时回归财务部。
    费用单据的发生后,财务工作刚刚开始,而不是结束。财务需要根据这些费用单据即原始凭证编制记账凭证,然后根据记账凭证记账。记账后,每个月才能为公司编制报表,分析公司的运营情况。财务要求的是日清月结。如果当日不能清,每个月就不能有准确数,到年底不准确的数就会越大。
    2、总经理还在为财务部承担发放现金业务。
    这是在别的公司不存在的现象,公司越大,总经理越是轻松。而我看到的是很吃力总经理,并且是在财务方面费心的总经理,这让我这个做财务主管的汗颜,使我无地自容。
    二、下一步工作思路及方针。
    财务工作需要从最基层,一点一滴的进行,虽不能看到速效,但急需日趋完善。
    财务部需要的岗位设置:
    出纳、记账会计、财务主管。
    记账会计可以多人,其他岗位为一人。财务部是一个整体,共同协作,共同完成各个岗位的工作,每个岗位之间有紧密的联系,并且缺一不可。
    工作方法:
    出纳:
    1,掌管公司的可用现金,公司的收、支,统一经出纳进行。不需用的资金由总经理掌控。
    2,出纳在支付现金时,必须按照总经理的批示进行,没有批示严禁支付。
    3,支付大额款项,见批示,必须电话再请示总经理。
    4,每天登记现金日记账,结出当日现金可用余额,与实际现金核对。
    5,将支出的票据、收款收据的记账联,每天转交记账会计记账。
    财务月工作总结与计划
    1、组织财务部各员工对国家有关法律法规、会计制度、安全法、财务制度、管理制度等有关法律法规进行系统学习,
    2、在财务部内部明确考核制度:财务人员的分工及各职能部门的协作,要分工明确并带有互相协作补充性,相互配合的工作中不断学习,对各项费用的合理支出起到监督作用,对违规违纪行为起到监督智能。
    3、在应收帐款上起到有效的监督作用:明确各分管会计的职责,制定相应的制度,如对应收款的监督,应制定相应的规定,对货款回收的期限把握、回款具体事宜、相关销售责任人都应有相应的监督,加大财务监督力度。
    4、在对公司其他部门的工作方面:对各科室产生的各项费用进行核算,为公司节省每一笔支出,从一角一元做起。在对各种原料的发票接收方面,认真做好本职工作尽自己的能力去做好每一笔业务的考察及发票的接收工作,认真完成每月的报税工作。
    5、对车间的耗用、检修期间产生的各项费用进行把关,为节约成本、减少开支做好每一项工作,对各项费用的节、超进行考核并报公司领导,协助领导做好决策工作。
    6、对前工作期间应进行有阶段性的总结,从月度小结到季度、半年、全年总结;做好资金预算工作,其中包括对应付款项、应收款项、车间检修估算等等;做好财务报表的编制工作,要求帐务清晰、任务明确;积极配合公司其他部门接受集团公司的考核及检查。
    财务月工作总结与计划
    一、12月份工作小结
    1、完成了财务的日常核算、以及全处职工工资及各种津补貼的发放,社保基金及各种税金的申报、缴纳等一系列工作,
    2、完成向财政各种基本支出和项目支出的申报,经费支出的现金和转帐的报销核算工作。
    3、完成了20XX年财政一体化管理信息系统的升级工作。
    4、完成了和财政核对全年的预算工作。
    5、完成了其他临时性的工作任务。
    二、1月份工作计划
    1、继续做好财务的日常核算工作。
    2、完成在职职工工资性补贴的预发工作。
    3、编制20XX年度部门财政决算报表。
    4、做好春节职工一切福利、活动等工作的资金安排。
    5、做好新版出租车客票的领用发放。
    6、完成其他临时性工作任务。
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更新时间:2025/5/21 20:50:10