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标题 2018年广州银行总行审计部社会招聘启事
内容
    一、招聘基本条件
    (一) 原则上35周岁(含)以下,身体健康,品行端正,廉洁敬业、无违法违纪和不良记录;
    (二) 踏实肯干,积极主动,抗压能力强,有团队合作精神;
    (三) 经济、金融、财务、会计、计算机等相关专业全日制大学本科及以上学历;
    (四) 符合广州用工条件,不属于我行规定的亲属回避对象;
    (五) 具有所应聘岗位的相关工作经验。
    二、招聘岗位及任职条件
    (一)审计岗(公司业务审计方向)
    ◆岗位职责
    1、负责制订本专业审计制度和程序,建立完善本专业审计规范体系;
    2、具体执行审计项目,完成从审前准备、现场实施、出具报告到审计处理的各项工作;跟踪督促审计整改,收集整理整改信息,出具审计整改情况报告;收集、统计被审计单位审计考核信息,提交审计考核资料;
    3、参与实施内部控制评价项目;
    4、组织或参与执行高管人员和重要岗位人员经济责任审计项目;
    5、运用审计信息系统,开展非现场审计监控分析,出具分析报告;提出系统优化需求和非现场审计模型研发建议;
    6、收集、整理和编制审计案例;收集、整理、上交审计项目档案等资料。
    ◆任职条件
    1、法学及相关专业,全日制研究生及以上学历,持有法律职业资格证书或律师执业证书者优先;
    2、3年以上的金融工作经验,或2年以上的金融企业法律工作经验;
    3、熟悉金融企业法律事务;了解银行公司治理、内部控制、风险管理相关知识和业务管理运行规律,熟悉银行业法律法规、监管规定,熟练掌握内部审计理论方法;
    4、具有较强的风险意识和风险识别能力,有一定的调查研究、综合分析和写作能力;具有较强的团队合作精神和组织协调、交流沟通能力。
    (二)审计岗(工程审计方向)
    ◆岗位职责
    1、制订工程审计制度,建立健全工程审计规范体系;
    2、制订工程审计项目审计方案,组织实施审计项目,编制审计报告,针对存在的问题提出审计意见和建议,落实审计处理事项;
    3、负责对建设工程项目全流程进行跟踪审计,包括造价审计、竣工决算审计和绩效评价;
    4、组织工程审计整改的跟踪督促工作,收集整理整改信息,提交审计整改情况报告。
    5、收集、统计被审计单位审计考核信息,提交审计考核资料;组织收集、整理和编制审计案例;组织收集、整理、上交审计项目档案等资料。
    ◆任职条件
    1、审计、工程造价等相关专业,全日制本科及以上学历;
    2、5年以上工程审计、工程造价工作经验,具有造价师资质优先;
    3、掌握与工程审计相关的专业知识和技能,熟悉相关法规;了解银行公司治理、内部控制、风险管理相关知识和业务管理运行规律,熟悉建设工程法律法规、监管规定,熟练掌握内部审计理论方法;
    4、具有较强的风险意识和风险识别能力,有一定的调查研究、综合分析和写作能力;具有较强的团队合作精神和组织协调、交流沟通能力。
    (三)审计岗(数字化审计方向)
    ◆岗位职责
    1、制订非现场审计制度和程序,建立完善非现场审计规范体系;
    2、组织数字化审计系统开发、建设和推广应用,收集、研发审计模型;
    3、参与执行IT审计项目,完成从审前准备、现场实施、出具报告到审计处理的各项工作;跟踪督促审计整改,收集整理整改信息,出具IT审计整改情况报告;收集、统计被审计单位审计考核信息,提交审计考核资料;
    4、参与执行IT内部控制评价项目;组织或参与执行与信息科技相关的业务或管理审计项目;
    5、收集、整理前沿信息技术知识、IT审计方法、工具和IT审计案例;收集、整理、上交IT审计项目档案等资料。
    ◆任职条件
    1、信息技术、计算机、软件工程等相关专业,研究生及以上学历,持有CISA证书优先;
    2、3年以上的银行业务工作经验;
    3、知识技能:理解银行IT治理体系,了解银行业内部控制、风险管理相关知识,熟悉银行信息科技法律法规、监管政策及内部管理制度,熟悉内部审计基本知识,掌握信息技术基础知识和基本技能;
    4、具有较强的风险意识和一定的风险识别能力,具有一定的调查研究、综合分析和写作能力;具有较强的团队合作精神和组织协调、交流沟通能力。
    (四)审计岗(财务会计审计方向)
    ◆岗位职责
    1、制订本专业审计制度和程序,建立完善本专业审计规范体系;
    2、具体执行审计项目,完成从审前准备、现场实施、出具报告到审计处理的各项工作;跟踪督促审计整改,收集整理整改信息,出具审计整改情况报告;
    3、参与实施内部控制评价项目;组织或参与执行高管人员和重要岗位人员经济责任审计项目;
    4、运用审计信息系统,开展非现场审计监控分析,出具分析报告;提出系统优化需求和非现场审计模型研发建议;
    5、收集、统计被审计单位审计考核信息,提交审计考核资料;收集、整理和编制审计案例;收集、整理、上交审计项目档案等资料。
    ◆任职条件
    1、财务、会计等专业,全日制研究生及以上学历,持有CPA或同类证书;
    2、3年以上的银行财务会计工作经验;
    3、熟悉银行财务会计知识,熟练运用会计信息系统和财务软件;掌握内部审计理论方法,熟悉银行公司治理、内部控制、风险管理相关知识和业务管理运行规律,熟悉经济金融法律法规、监管规定及内部管理制度;
    4、具有较强的风险意识和风险识别能力,具有较强的调查研究、综合分析和写作能力;具有较强的团队合作精神和组织协调、交流沟通能力。
    三、应聘方式
    有意应聘者请登录广州银行,在首页点击“人才招聘”,选择“我要应聘”进入我行招聘系统(请使用标准IE浏览器)注册并填写相关个人信息(报名截止日期2018年10月30日)。
    为保证我行在简历初筛阶段能够全面了解您的个人情况,请在报名时填写完整个人相关信息,应聘者应对个人填报信息的真实性负责,经调查与实际不符,本行有权取消录用资格。
    报名截止后一个月内未收到面试通知者,视作未通过筛选,应聘材料本行代为保密,恕不退还。
    联系电话:020-28302327 联系人:肖小姐
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更新时间:2025/5/20 11:09:08